• 索  引  号:d_bm_mlyj/2017-00088
  • 发布机构:盟林业局
  • 文  号:
  • 发文日期:2017年01月19日
  • 信息分类:资金信息/
兴安盟乌兰浩特航空护林站2016年预算及“三公”经费预算公开的说明

目 录

第一部分 兴安盟乌兰浩特航空护林站概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分兴安盟乌兰浩特航空护林站2016年部门预算、“三公”经费预算公开(1––8)表。

一、2016年度财政拨款收支预算总表

二、2016年度一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、2016年度部门收支预算总表

五、2016年度部门收入预算总表

六、2016年度部门支出预算总表

七、2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、2016年度三公经费支出预算表

第三部分兴安盟乌兰浩特航空护林站2016年部门预算、“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分

兴安盟乌兰浩特航空护林站概况

  • 兴安盟乌兰浩特航空护林站职能与主要职责:

兴安盟乌兰浩特航空护林站职能与主要职责:

 (1)承担航空护林巡护观察、火场侦察、灭火等飞行任务,熟练掌握和运用机降、吊桶、化灭、急救、空投、空运等各项飞行灭火技术,为防火服务。

(2)发挥航空护林空中优势,实现空中、地面立体式交叉式的监测网络,不漏报、错报火情。

(3)牢固树立“安全是航空护林永恒的主题”思想,“保证安全第一,争取飞行正常”严格按操作规程办事,确保飞行安全。

(4)通过网络、IP电话、电台及时通报飞行动态、火情动态、调度日报、明日计划、飞行日报等有关信息。

(5)、及时申报飞行计划,报告飞行动态,做好航空护林有关单位协调工作,保证飞行工作顺利进行。

(6)掌握国家林业局东北航空护林中心、民航、空军航行管制的规定及管理要求,及时掌握新规章,提高航管能力。

(7)科学合理组织飞行,加大重点地区、重点时段的巡护密度,确保发现火情及时扑救。

(8)制定机场应急预案和乌兰浩特航空护林站飞行灭火预备方案。

(9)掌握国际、国内森林航空消防新技术,应用森林航空消防新技术。

 二、机构设置

兴安盟乌兰浩特航空护林站为兴安盟全额拨款事业单位。航站核定编制21人,下设6个科室,分别为:办公室、财务政工科、业务科、场务科、保卫科、航管科。实有在职人员21人,退休2人。

第二部分

兴安盟林业局2016年部门预算及“三公”经费预算公开表

附表:公开1-8表

第三部分

兴安盟林业局2016年部门预算、“三公”经费预算情况说明

一、2016年公共预算收支情况的总体说明

航站2016年收支总预算为279.55万元,其来源全部为财政拨款,共计279.55万元。主要用于航站为保障机构正常运转、春秋航期开展护林防火工作所发生的基本支出及部分项目支出。

二、关于2016年公共预算收入的情况说明

航站2016年公共预算收入为279.55万元。其中:公共财政补助拨款(补助)收入279.55万元,占总收入的100%。财政拨款预算具体使用安排情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类):2016年财政拨款预算数为15.8万元,用于航站退休人员的工资支出。

(二)、农林水事业支出(类):2016年财政拨款预算数为248.21万元。主要用于在职人员工资、保障机构正常运行、开展各项护林防火工作所发生的基本支出及少量的项目支出。

(三)住房保障支出(类):2016年财政拨款预算数为15.54万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、 关于2016年公共预算支出的情况说明

2016年部门预算总支出为279.55万元。其中:基本支出:219.55万元,占全部支出的78.54%;项目支出60万元,占全部支出21.46%。

2016年部门预算基本支出: 219.55万元,比上年增加34.42万元,主要是普调工资及零星增资所致;项目支出60万元,与上年支出数相同。

四、关于一般公共预算财政拨款基本支出预算说明

2016年部门预算基本支出219.55万元,其中:工资福利支出155.31万元,占支出的70.74%;商品和服务支出32.9万元,占支出的 14.99%;对个人和家庭补助支出31.34万元,占支出的14.27%。

五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

航站没有政府性基金财政拨款。

六、关于“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算数为12.6万元。其中:公务用车购置及运行维护费预算为12万元,公务接待费预算为0.6万元。公务接待费比上年增加0.6万元,是因为上年没有按比例做公务接待费的预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款:指兴安盟财政当年拨付的资金。

二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、永远弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原规定用途使用的资金。

六、结转下年:指以前年度预算安排、本年度尚未完成、结转到下一年度继续按照原规定使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指为完成特定任务所发生的支出。

九、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动时发生的支出。

附:兴安盟乌兰浩特航空护林站 2016年预算公开表

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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