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中共兴安盟委员会保密机要局2019年部门预算公开报告

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2019年05月18日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  涉密

  (二)部门主要职责

  涉密

  二、机构设置及预算单位构成情况

  涉密

  单位情况表

  

序号

单位名称

单位性质

1

2

3

4

5

  

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 356.79万元,比2018年预算增加356.79万元,增长100 %,主要原因是2019年机构改革盟委保密机要局为新增加单位。

  支出预算356.79万元,比2018年预算增加356.79万元,增长100%,主要原因是2019年机构改革盟委保密机要局为新增加单位。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入356.79万元,其中:一般公共预算拨款收入356.79万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入  0.00 万元,占比0 %;事业收入  0.00 万元,占比 0 %;事业单位经营收入0.00万元,占比0 %;,其他收入0.00万元,占比0 %;上年结转0.00万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0.00万元,占比0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出356.79万元,其中:基本支出326.79万元,占比92%;项目支出30万元,占比8%;事业单位经营支出0.00万元,占比0%。

  主要用于本单位人员工资、办公费、差旅费、印刷费、邮电费、公务用车维护费等日常公用支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算356.79万元,包括:一般公共预算财政拨款356.79万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,上年结转0.00万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类328.4万元,比上年预算数增加328.4万元。主要用于日常公用经费主要用于日常公用经费,较上年增加原因为2019年机构改革盟委保密机要局为新增加单位。

  2、社会保障和就业类4.89万元,比上年预算数增加4.89万元。主要用于退休职工工资,较上年增加原因为2019年机构改革盟委保密机要局为新增加单位。

  3、住房保障类23.51万元,比上年预算数增加23.51万元。主要用于在职职工住房公积金补助,较上年增加原因为2019年机构改革盟委保密机要局为新增加单位。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0.00万元,比上年预算数增加  0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算5.84万元。

  其中:

  1、财政拨款“三公”经费支出预算5.84万元,比上年预算增加5.84万元,增长100%;本年预算和上年执行无对比数,因公出国(境)费用 0.00 万元,比上年预算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降) 0  %,本年预算和上年执行无对比数,原因为2019年机构改革盟委保密机要局为新增加单位。

  2、公务接待费 0.84万元,比上年预算数增加0.84万元,增长100 %,本年预算和上年执行无对比数,原因为2019年机构改革盟委保密机要局为新增加单位。

  3、公务用车购置及运行维护费 5万元,比上年预算增加5万元,增长5%,本年预算和上年执行无对比数,原因为2019年机构改革盟委保密机要局为新增加单位。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算69.56万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %。主要原因是2019年机构改革盟委保密机要局为新成立单位。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额23.16万元,其中:政府采购货物预算23.16万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算   0.00万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元,占全部项目支出预算的100%。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:        联系电话:

  第六部分  部门预算公开表

  中共兴安盟委员会保密机要局2019年部门预算公开表.xls

  中共兴安盟委员会保密机要局2019年部门预算项目支出绩效目标公开表.xls

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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